最新对审计报告的质证意见的文章列表

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    审计意见类型能反映审计质量吗?

    注册会计师对上市公司审计的总目标,是对其会计报表的合法性、公允性、及其会计处理的一贯性发表审计意见,即提供注册会计师服务的最终产品——各种审计意见类型的审计报告。绝大多数对国内股票市场的研究表明,注册会计师的审计报告对投资者来说在一定程度上具有相关性,而且这种相关性随着时间的推移而加强。这说明,注册

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    地方审计负责人任免应先征求上级审计机关意见

    本报3月22日电“被审计单位要提供电子数据和计算机技术文档”,这样一个细节可能只是《审计法》几十处修改最为细小的一个变动。在审计长李金华看来,《审计法》实施10年来为审计部门开展预算审计、金融审计、经济责任、审计公告提供了法律依据,但这部法律中的一些内容确实已经不能适应审计工作的实际需要,有必要

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    审计部门学习饯行审计精神工作意见

    做好新时期的审计工作是贯彻落实、精神和《审计法》等国家相关法律法规的需要;是深化改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益的需要;是改变目前部分单位财务管理混乱、存在违纪违规、损失浪费情况的重要举措,是完善制度缺陷、堵塞管理漏洞的必要选择。要做好审计工作,实现审计目的,作为审

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    内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结

    内部审计机构是设在部门内的监督机构,在部门主要负责人领导下工作,它与各职能部门有着较密切的联系,在监督部门经济运行,维持部门经济秩序方面有其优势,主要表现在:内部审计比国家审计、社会审计更了解被审计单位的具体情况,获取的会计资料信息更详实;在进行经济鉴证、经济评价时,出具的审计结果更为客观,评价意见

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    试述内部审计在国有大中型企业改制中监督,评价,鉴证总结作用

    国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的重要任务,国家要求有改制任务的国有大中型企业坚持全体会议以来所确定的国有企业改革方向,适时进行结构调整,重组、改制,做好主辅分离,利用一切有效的良性资产改制创办面向市场、自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体,多渠道分流安置富余人

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    制证系统局域网及制证用计算机情况自查报告

    制证系统局域网及制证用计算机情况自查报告根据关于印发《居民身份证制作中心(所)证件制作检查工作方案》的通知,我中心立即组织开展制证系统安全的检查工作,现将自查情况汇报如下一、高度重视,切实加强组织实施一是加强学习,提高认识。组织中心相关人员召开会议,认真学习居民身份证制作中心证件制作检查工作方

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    审计报告3保留意见@

    表613保留意见范本审计师意见省农业项目开发办公室:我们审计了你办管理的农业开发项目(9999cha)1999年度12月31日的资衡表及截至该日止同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户报表。编制上述财务报表是你办管理部门的责任。我们的责任是根据我们的审计对所附财务报表发表意见。我们的

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    审计报告1无保留意见@

    表611标准无保留意见范本审计师意见省农业项目开发办公室:我们审计了你办管理的农业开发项目(9999cha)1999年度12月31日的资衡表及截至该日止同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户报表。编制上述财务报表是你办管理部门的责任。我们的责任是根据我们的审计对所附财务报表发表意见。

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    审计报告5拒绝表示意见@

    表615拒绝表示意见范本审计师意见省农业项目开发办公室:我们审计了你办管理的农业开发项目(9999cha)1999年度12月31日的资衡表及截至该日止同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户报表。编制上述财务报表是你办管理部门的责任。我们的责任是根据我们的审计对所附财务报表发表意见。你

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    审计报告2加说明无保留意见@

    表612加说明无保留意见范本审计师意见省农业项目开发办公室:我们审计了你办管理的农业开发项目(9999cha)1999年度12月31日的资衡表及截至该日止同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户报表。编制上述财务报表是你办管理部门的责任。我们的责任是根据我们的审计对所附财务报表发表意见

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